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发布机构: 横峰县财政局 生成日期: 2024-10-24 11:09
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横峰县人民政府2023年总决算公开

横峰县人民政府2023年总决算公开

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横峰县人民政府篮彩购买app2023年财政决算

2024上半年财政执行情况的报告

——2024年9月 日在县十届人大常委会第次会议上

县财政局局长刘永峰

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,县人大常委会作2023年财政决算报告,请予审查。同时,报告2024年上半年财政执行情况,请审议。

2023年财政决算情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,财政部门在县委县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调实施积极的的财政政策,有效应对各种风险挑战,决算情况总体较好


(一)2023年收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

2023年全县财政总收入202141万元,比上年增长7.9%,税收收入占财政总收入的比重90%。一般公共预算收入89818万元比上年增收6862万元,增长8.3%地方税收收入占一般公共预算收入的比重为77.5%一般公共预算收入主要项目执行情况:税收收入完成69581万元,比上年增长6.4%,其中:增值税43341万元,比上年增长20.9%;企业所得税6658万元,比上年下降24%;城建税完成5663万元,比上年下降21.1%;契税完成2741万元,比上年下降38.3%。非税收入完成20237万元,比上年增长15%。

2023年全县一般公共预算支出289016万元(包括上级补助、调入资金、一般债券转贷收入等安排的支出,比上年增长4.8%一般公共预算支出主要目执行情况是:

一般公共服务支出21717万元,比上年增长7.3%;公共安全支出10415万元,比上年增长17.1%;教育支出44193万元,比上年增长3.4%主要是加大了教育事业投入;科学技术支出7256万元,比上年增长7.1%;社会保障和就业支出39223万元,比上年增长15.6%主要是提高相关社会保障标准,加大对就业领域的投入力度卫生健康支出16061万元,比上年增长4.4%;节能环保支出2882万元,比上年下降53.2%;城乡社区支出18045万元,比上年下降14.3%;农林水支出50843万元,比上年增长5.1%资源勘探工业信息等支出39542万元,比上年下降17.5%;住房保障支出6897万元,比上年下降14.1%;债务付息支出4413万元,比上年增长8.5%主要是债务余额增加,付息支出相应增加

2023年,我县一般公共预算收入89818万元,上级补助收入152633万元,地方政府一般债券转贷收入22540万上年结余结转收入13426万调入资金48213万元,收入总量为365649万元。

一般公共预算支出289016万元,上解支出11014万地方政府一般债券还本支出11251万安排预算稳定调节基金40000万元,支出总量351281万元。

收支抵,年终结余14368元。

根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:

一般公共预算上级补助收入情况2023收到上级补助资金152633万元,比上年增长4.8%。其中一般性转移支付124432万元,占上级补助收入的81.5%;专项转移支付17115万元,占上级补助收入的11.2%;返还性收入11086万元,上级补助收入的7.3%。

预备费安排使用情况。2023年,我县预备费预算安排3000万元,实际支出0万元。

预算稳定调节基金收支情况。2023预算稳定调节基金平衡预算后余额为1500万元预算执行中大力开源节流挖潜按规定补充预算稳定调节基金40000万元,年末基金余额41500万元

三公经费使用管理情况。2023年,全县因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(合称“三公”经费)财政拨款支出1126万元,比2022年决算数减少305万元,比年初预算数节约235万元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神和紧日子有关要求,压减相关支出。其中:因公出国(境)经费6万元,公务用车购置129万元,公务用车运行维护423万元,公务接待费568万元。

2.政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入81889万元,比上年减收16234万元下降16.5%;加上上级补助收入9186万元、上年结转收入1005万元、债务转贷收入76025万元,收入总量为168105万元政府性基金预算支出91521万元(其中专项债务传息支出8240万元,比上年5399万元下降5.6%主要是土地出让收入下降,并相应减少支出;加上上解支出936万元、调出资金22208万元、债务还本支出25285万元、年终结余28155万元,支出总量为168105万元。

3.社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入25718万元会保险基金预算支出21876万元当年收支结余3842万元,滚存结余22197万元。

4.国有资本经营预算执收支决算情况

国有资本经营预算收入2000万元,国有资本经营预算支出2000万元(调出到一般公共预算2000万元)

(二)政府债务情况

2023年底,我县地方政府债务限额为436356元,其中:一般债务限额139607元,专项债务限额296749元。

2023年末政府债务余额422438元,其中:一般债务余额138658万元,专项债务余额 283780万元。

2023年,我县支付地方政府债券到期本金36535万元,其中:一般债券11250万元;专项债券25285万元。支付地方债务利息12633万元,其中:一般债务利息4393万元;专项债务利息8240万

(三)2023年财政工作情况

2023财政部门坚决贯彻县委、县政府决策部署,认真执行人大及其常委会有关决议要求,实施积极的财政政策,为推动高质量发展提供坚强财政保障

一是全力推动经济发展。全面落实小规模纳税人和增值税减免、小微企业和个体工商户所得税优惠等各项税费优惠政策,全年新增减税降费9605万元,及时办理增值税留抵退税8387万元,有效减轻企业负担,激发市场活力。全年发放“财园信贷通”贷款13952万元,“财农信贷通”全年授信3043万元,有效解决中小微企业和新型农业经营主体融资难、融资贵问题。

兜牢基本民生底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,年民生支出207359万元,占一般公共预算支出的比重达71.7%,全年支出“三保”资金98390万元,有效保障“三保”支出。安排7520万元保障高龄老人、低收入人群、特困人群、孤儿、残疾人等民政特殊人群待遇,安排1342万元保障退役军人等优抚对象人群待遇支出,支付58359万元保障各类人员养老待遇按时足额发放,发放公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业补贴等1205万元。落实义务教育教师工资福利不低于本地区公务员平均工资水平政策,拨付改薄及校舍维修改造资金支持义务教育办学条件改善;基础教育普及普惠、职业教育提质培优水平实现进一步提高。全年投入1570万元用于基本公共卫生服务、投入1679万元用于城乡医疗救助,进一步减轻了困难群众和大病患者医疗费用负担,基本公共卫生服务的普惠性、公平性和服务质量有了新的改善和提升。

三是加快财政制度改革。深化乡镇体制改革,推进乡镇治理体系和治理能力现代化,激发乡镇发展财政经济的内生动力和活力,乡镇财政体制改革经验作为三个典型案例之一,在全省推广。强化预算绩效管理,制定《横峰县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》《横峰县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》等制度文件,全面建成“三全五有”的预算绩效管理体系。2023年全省预算绩效管理高质量考核进入全省前10名,列全市第一,获得财政奖励资金180万元。推进财政投资评审,不断强化内部管理,优化工作流程,2023年出具财审报告244例,送审金额155498万元,净核减金额16510万元,净核减率10.62%优化营商环境,为提高供应商参与便利度,降低供应商交易成本,我县公开招标和非公开招标项目不见面开标100%;全面实行政府采购“信用+承诺”制,全力落实政府采购远程异地评标工作,积极落实“政采贷”业务。

四是严防财政领域风险。严防“三保”风险,利用预算管理一体化系统,对所有“三保”资金实行全流程动态监控,统筹各种财力资源,调整支出结构,确保“三保”支出优先保障。严防政府债务风险,积极向上争取政府再融资债券,延长债务期限;争取新增专项债券置换隐性债务,优化债务结构,缓解偿债压力;坚决遏制隐性债务增量,妥善化解政府隐性债务存量,防范化解地方政府隐性债务风险严防资金监管风险,开展财会监督检查,重点围绕财经纪律重点问题整治、会计信息质量检查、预算执行监控、“三公”经费管理等重点领域,全面规范财经秩序。同时,认真落实新修订的《江西省预算审查监督条例》,向县人大常委会专项报告全县国有资产、政府债务管理情况。     

2024年上半年预算执行情况

上半年,全县财政总收入完成170009万元,占人大通过预算数的83.3%,比上年同期增收1358万元,增长0.8%税占比89.5%;一般公共预算收入完成80536万元,比上年同期增收3639万元,增长4.7%税收占一般公共预算收入比重为77.8%

一般公共预算收入分大项完成情况是:

税收收入完成62696万元,比上年同期增长12.7%。其中:增值税地方所得部分完成36721万元,比上年同期下降4.2%;企业所得税地方所得部分完成7841万元,比上年同期增长52.2%;城建税完成5342万元,比上年同期增长18.7%;契税完成5437万元,比上年同期增长270.6%

非税收入完成17840万元,比上年同期3412万元,下降16.1%。其中:专项收入完成3447万元,比上年同期增长6.6%行政事业性收费收入完成857万元,比上年同期下降69.2%;罚没收入完成2038万元,比上年同期下降49.8%;国有资源有偿使用收入完成11262万元,比上年同期增长2.2%。

上半年,全县一般公共预算支出153435元,比上年同期2437万元,增长1.6%。主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出10599万元,比上年同期下降8.5%;公共安全支出4645万元,比上年同期下降5.3%;教育支出17697万元,比上年同期增长5.5%;科学技术支出6125万元,比上年同期增长96.1%;文化体育与传媒支出1343万元,比上年同期下降1.4%;社会保障和就业支出20674万元,比上年同期增长13.1%;卫生健康支出5805万元,比上年同期下降15%;节能环保支出931万元,比上年同期增长26.8%;城乡社区支出9878万元,比上年同期下降28.4%农林水支出21867万元,比上年同期下降13.2%;交通运输支出14783万元,比上年同期增长31.4%;资源勘探信息等支出26534万元,比上年同期增长3.5%;自然资源海洋气象等支出2756万元,比上年同期增长1.2%;住房保障支出3869万元,比上年同期增长4.4%;灾害防治及应急管理支出1184万比上年同期下降18.1%。

上半年,政府性基金预算收入11379万元,比上年同期下降68.3%;政府性基金预算支出33706万元,比上年同期下降32.9%。国有资本经营预算收入暂未实现。社会保险基金预算收入15238万元,社会保险基金预算支出11482万元。

2024年以来,全县财政收支运行总体平稳,但也面临一些困难和问题。一是受《公平竞争审查条例》和国家税务总局公告2024年第5号政策影响,导致有色金属行业企业带票生产、减产,下半年税源将受到较大影响。二是民生等重点领域支出刚性增长,财政支出压力较大,收支矛盾突出。三是政府债务处于还本付息高峰期,化解存量隐性债务债务较重,防范化解地方债务风险任务艰巨。   

三、下半年工作重点

下半年,我们将始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实县委、县政府决策部署,紧紧围绕发展大局,紧扣县人代会批准的年度预算目标任务,严格执行人大批准的预算,打好开源节流、民生保障、防范化解风险的组合拳,推动经济持续稳中求进,实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作:

一是夯实财源基石。积极培植地方税源,在广开财源上取得新突破,充分利用“财园信贷通”“财农信贷通”和 “科贷通”等财政金融工具,发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆撬动作用,扶持中小微企业发展壮大,努力培植重点税源和新兴优质税源。做好产业结构调整和重点财源培育,聚焦有色金属、物流电商等主导产业,做好产业升级工作保障,实现财政收入总量和质量“双提升”。

二是强化“三保”保障。坚决落实党政机关紧日子要求,优化支出结构,坚持三保支出在预算安排和执行中的优先地位,持续压减一般性支出,把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口,削减和取消低效无效支出,把篮彩购买app的资金用于三保保障。

三是防控债务风险。严格落实债务管理要求,健全政府法定债务管理制度体系,有计划、分步骤地制定到期债务化解措施,确保依法合规化债。坚决杜绝新增隐性债务,牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险的底线,确保到期债务不违约、债务不爆雷、舆情事件不发生。

四是强化财强化财政部门主责监督,健全现代化预算制度,继续推进支出标准体系建设;加大对政府采购、重点民生项目监督检查力度,切实维护财经纪律;坚决做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,加大对镇财政及村级财务监管力度,着力防范风险、堵塞漏洞。

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