横峰县水利局本级 2023年部门预算
目 录
第一部分 横峰县水利局本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 横峰县水利局本级2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 横峰县水利局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县水利局本级概况
一、部门主要职责
横峰县水利局本级是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门,主要职责是:
(一)负责保障水资源的合理开发利用;
(二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;
(三) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;
(四)负责水资源保护工作;
(五)负责节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;
(六)指导监督水利工程建设与运行管理;
(七)负责水土保持工作;
(八)指导农村水利工作;
(九)负责重大涉水违法事件的查处;
(十)开展水利科技和外事工作;
(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求;
(十二)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
(十三)依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电的安全监督管理等。
二、机构设置及人员情况
2023年横峰县水利局本级共有预算单位1个,为水利局本级。
编制人数小计15人,其中:行政编制人数10人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人,其中:在职人数小计12人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计25人,遗属人数3人。
第二部分 横峰县水利局本级2023年部门预算表
(详见附表)
第三部分 横峰县水利局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年横峰县水利局本级收入预算总额为7461.51万元,较上年预算安排减少934.41万元,主要原因是上年结转收入减少;财政拨款收入660.87万元,较上年预算安排增加 285.25万元,主要原因是本年度上级专项资金提前下达;其他收入95万元,较上年预算安排减少134.6万元,主要原因是预算外资金减少;上年结转(结余)收入6705.64万元,较上年预算安排减少1085.06万元,主要原因是上年度结转资金减少。
(二)支出预算情况
2023年横峰县水利局本级支出预算总额为7461.51万元,较上年预算安排减少934.41万元,主要原因是上年结转资金减少,其中:
按支出项目类别划分:基本支出259.08万元,较上年预算安排增加77.96万元,主要原因是人员调入,人员工资正常调标;其中:工资福利支出217.35万元,商品和服务支出38.32万元,对个人和家庭的补助3.41万元;项目支出7202.43万元,较上年预算安排减少1012.37万元,主要原因是上级专项资金减少;其中:工资福利支出35.85万元,商品和服务支出291.13万元,基本建设支出351.98万元,资本性支出6352.64万元,其他相关支出170.83万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出286.92万元,较上年预算安排减少319.2万元,主要原因是本年度水库移民资金减少;卫生健康支出14.99万元,较上年预算安排减少0.1万元,主要原因是本年度退休1人,经费减少;节能环保支出1万元,较上年预算安排减少39万元,主要原因是本年度无对应科目的项目资金;城乡社区支出411万元,较上年预算安排增加411万元,主要原因是增加相关项目资金;农林水支出6734.31万元,较上年预算安排减少1000.40万元,主要原因是本年度上级专项资金减少;住房保障支出13.29万元,较上年预算安排增加13.29万元,主要原因是本年度该功能科目安排了财政拨款支出,而上年度未安排。
按支出经济分类划分:工资福利支出253.2万元,较上年预算安排增加58.48万元,主要原因是人员调入,工资正常调标;商品和服务支出329.45万元,较上年预算安排增加95.08万元,主要原因是人员调入,工资正常调标;对个人和家庭的补助3.41万元,较上年预算安排增加1.26万元,主要原因是遗属补助正常调标;资本性支出6352.64万元,较上年预算安排减少918.69万元,主要原因是上级专项资金减少;资本性支出(基本建设)351.98万元,较上年预算安排增加 245.42万元,主要原因是基本建设资金增加;其他支出170.83万元,较上年预算安排减少415.97万元,主要原因是相关专项资金减少。
(三)财政拨款支出情况
2023年横峰县水利局本级财政拨款支出预算总额660.87万元,较上年预算安排增加285.25万元,主要原因是人员调标,工资正常调标,上级专项资金提前下达。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出17.62万元,卫生健康支出14.99万元,农林水支出614.97万元,住房保障支出13.29万元。
按支出项目类别划分:基本支出259.08万元,较上年预算安排增加94.46万元,主要原因是人员调入经费增加,工资正常调标;其中:工资福利支出217.35万元,商品和服务支出38.32万元,对个人和家庭的补助3.41万元。项目支出401.79万元,较上年预算安排增加 190.79万元,主要原因是上级专项资金提前下达;其中:工资福利支出21万元,商品和服务支出209.94万元,资本性支出170.85万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算38.32万元,比2022年预算增加14.42万元,增长60.3 %。主要原因是:本单位办公场所搬迁,增加了部分机关运行经费。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额20.75万元,其中: 政府采购货物预算20.75万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)横峰县水利局本级项目情况说明
1.项目概述:为保障水利设施建设需要,确保水利项目顺利开展,水利工作正常运行,开展前期工作。
2.立项依据:经过多年来的水利建设投入,我县的水利基础设施建设已取得一定成果,随着近年来农业产业发展,原有的水利设施不能完全满足生产需要,为产业发展不受水利设施限制,县政府提出要大力建设水利设施。
3.实施主体:横峰县水利局本级
4.实施方案:开展规划设计、招标、项目对接等水利项目的前期工作,保障水利项目建设顺利完成。
5.实施周期:2023年1月1日--2023年12月31日
6.年度预算安排:70万元
7.绩效目标和指标:详见附表
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年横峰县水利局本级"三公"经费财政拨款安排21万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:本单位无因公国计划。
公务接待21万元,与上年预算数一致,主要原因是:落实过紧日子要求,严控公务接待支出。
公务用车运行0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:本单位无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:本单位为无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2082201 移民补助:反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
2082202 基础设施建设和经济发展:反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施、经济建设、产业发展项目支出等。
2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出:反映其他用于大中型水库移民后期扶持基金的支出。
2101101 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。
2111001能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。
2120814农业生产发展支出:反映土地出让收入 用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
2130301行政运行:反映水利事务行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2130305 水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
2130306 水利工程运行与维护:反映水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。
2130308 水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
2130311水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
2130314 防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滯洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
2130316农村水利:反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等支出。
2130319 江河湖库水系综合整治:反映中小河流治理、江河湖水系连通、小型水库除险补助等。
2130322 水利安全监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。
2130335农村供水:反映用于农村用于人畜饮水工程建设等方面的支出。
2130399 其他水利支出:反映其他用于水利方面的支出。
2130504 农村基础设施建设 反映用于贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。