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发布机构: 横峰县人社局 生成日期: 2023-11-08 09:01
名  称: 横峰县劳动监察局2022年度决算

横峰县劳动监察局2022年度决算

横峰县劳动监察局2022年度决算

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第一部分横峰县劳动监察局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分横峰县劳动监察局单位概况

一、单位主要职

(一)宣传贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国就业促进法》、《劳动保障监察条例》等劳动法律、法规和规章

(二)监督检查全县各类用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况,并督促其贯彻执行;

三)三是受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉;四是依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;五是承办上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立2个内设机构,分别是办公室、监察股。

单位2022年年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计93.35万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计93.35万元,较2021年增加3.41万元,增长3.79%,主要原因是:工作经费收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入93.35万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计93.35万元,其中本年支出合计93.35万元,较2021年增加3.41万元,增长3.79%,主要原因是:工作支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出93.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为93.35万元,决算数为93.35万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出支出年初预算数为84.14万元,决算数为84.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员无变化。

(二)卫生健康支出年初预算数为3.3万元,决算数为3.3万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员无变化。

(三)住房保障支出年初预算数为5.91万元,决算数为5.91万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出93.35万元,其中:

(一)工资福利支出76.95万元,较2021年减少3.22万元,下降4.18%,主要原因是:严格节约开支。

(二)商品和服务支出16.4万元,较2021年增加6.63万元,增长67.86%,主要原因是:宣传力度和执法力度加大。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.65万元,决算数为1.65万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.84万元,下降33.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0.00元,决算数为0.00元,完成全年预算0.0%,决算数较2021年增加0.00元,增长0.0%,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数0.15万元,决算数为0.15万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.84万元,下降84.85%,主要原因是控制开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:申请拨款未使用完。全年国内公务接待2批,累计接待12人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:正常进行公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数为0.00万元,完成全年预算100.0%,决算数较2021年增加0.00元,增长0.0%,主要原因是无购置公务用车计划,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:决算数与全年预算数相同;公务用车运行维护费支出全年预算数1.5万元,决算数为1.5万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加0.00元,增长0.0%,主要原因是执法执勤频率基本无变化,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是:决算数与全年预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.14万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆为执法执勤用车1辆

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金6万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

详见附件

第四部分名词解释

“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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相关附件:
  • 绩效目标自评表.xlsx
  • 2022年度绩效评价报告.doc