目 录
第一部分 横峰县民政局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 横峰县民政局概况
一、部门主要职责
横峰县民政局是主管全县民政事业发展工作的县政府工作部门,为正科级单位。主要工作职责是:按照管辖权限承担全县社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作;组织实施全县城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困;承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设;承办县、乡(镇)、街道等的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设;监督指导慈善活动,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作;按职责负责福利彩票管理工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设11个内设机构,分别是:办公室、基层政权和社区治理股、养老服务和儿童福利股、区划地名和边界管理办、社会救助办(居民家庭经济状况核对中心)、社会组织管理股、殡葬管理服务站、慈善事业和社会工作股、婚姻登记办、社会救助管理站等11个股室。
编制人数小计65人,其中:行政编制人数9人,全部补助事业编制人数56人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计76人,其中:在职人数小计43人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数36人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人,退休人数小计32人,遗属人数4人。
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,461.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 208.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,384.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 208.78 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,669.84 | 本年支出合计 | 58 | 10,669.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 10,669.84 | 总计 | 62 | 10,669.84 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,669.84 | 10,669.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 10,384.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 1,092.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 1,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 1,099.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 5,657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 1,038.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 4,619.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 556.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,669.84 | 607.76 | 10,062.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 546.24 | 9,837.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 498.41 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 0.00 | 593.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 0.00 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 0.00 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 0.00 | 1,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 0.00 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 0.00 | 1,099.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 0.00 | 5,657.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 0.00 | 1,038.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 0.00 | 4,619.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 0.00 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 0.00 | 556.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 27.94 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,461.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 208.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,384.02 | 10,384.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,669.84 | 本年支出合计 | 59 | 10,669.84 | 10,461.06 | 208.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 10,669.84 | 总计 | 64 | 10,669.84 | 10,461.06 | 208.78 | 0.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,461.06 | 607.76 | 9,853.31 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,384.02 | 546.24 | 9,837.78 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,092.28 | 498.41 | 593.88 | ||
2080201 | 行政运行 | 498.41 | 498.41 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 593.88 | 0.00 | 593.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19 | 41.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.36 | 0.00 | 93.36 | ||
2080807 | 光荣院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 78.36 | 0.00 | 78.36 | ||
20810 | 社会福利 | 1,239.21 | 0.00 | 1,239.21 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.17 | 0.00 | 110.17 | ||
2081004 | 殡葬 | 1,099.04 | 0.00 | 1,099.04 | ||
2081006 | 养老服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 501.27 | 0.00 | 501.27 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,657.84 | 0.00 | 5,657.84 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,038.74 | 0.00 | 1,038.74 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,619.10 | 0.00 | 4,619.10 | ||
20820 | 临时救助 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 159.20 | 0.00 | 159.20 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 581.61 | 0.00 | 581.61 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 556.19 | 0.00 | 556.19 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,002.00 | 0.00 | 1,002.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.94 | 27.94 | 3.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.94 | 27.94 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.53 | 0.00 | 12.53 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 455.96 | 302 | 商品和服务支出 | 56.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 164.77 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.28 | 30202 | 印刷费 | 1.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 56.02 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 11.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 89.88 | 30205 | 水费 | 0.77 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.19 | 30206 | 电费 | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.65 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 30211 | 差旅费 | 3.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.27 | 30214 | 租赁费 | 0.32 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.15 | 30215 | 会议费 | 1.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.90 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.34 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 24.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 52.21 | 30226 | 劳务费 | 10.54 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.54 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 549.11 | 公用支出合计 | 58.65 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 208.78 | 208.78 | 0.00 | 208.78 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 203.78 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 5.30 | 5.30 | 4.54 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.30 | 1.30 | 1.20 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 1.30 | 1.30 | 1.20 |
3.公务接待费 | 6 | 4.00 | 4.00 | 3.34 |
(1)国内接待费 | 7 | ──── | ──── | 3.34 |
其中:外事接待费 | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | ──── | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | ──── | ──── | 46 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | ──── | ──── | 456 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | ──── | ──── | 0 |
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:横峰县民政局 | 2022年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 1 |
7.离退休干部用车 | 8 | 1 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 | 0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 | ||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计10669.84万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计10669.84万元,较2021年增加346.26万元,增长3.24%,主要原因是:社会保障支出增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入10669.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计10669.84万元,其中本年支出合计10669.84万元,较2021年增加346.26万元,增长3.24%,主要原因是:社会保障支出增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:年末无结转和结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出607.76万元,占5.7%;项目支出10062.08万元,占94.3%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3674.79万元,决算数为10669.84万元,完成年初预算的290.35%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为3549.41万元,决算数为10384.02万元,完成年初预算的292.56%,主要原因是:社会福利支出增加、殡葬支出增加、最低生活保障增加、其他社会保障和就业支出增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为27.81万元,决算数为 30.94万元,完成年初预算的111.25%,主要原因是:人员变动以及缴费基数调整。
(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12.53万元,完成年初预算的100%,主要原因是:其他城乡社区公共设施支出增加12.53万元。
(四)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为33.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是:住房公积金单位配套年初未纳入预算。
(五)其他支出年初预算数为97.57万元,决算数为208.78万元,完成年初预算的213.98%,主要原因是:彩票公益金安排的支出增加119.77万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.76 万元,其中:
(一)工资福利支出455.96万元,较2021年增加75.26万元,增长19.77%,主要原因是:人员工资调整以及增加住房公积金单位配套支出。
(二)商品和服务支出56.65万元,较2021年减少0.25万元,下降0.44%,主要原因是:落实政府压缩过紧日子政策,减少商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出93.15万元,较2021年增加84.75万元,增长1008.92%,主要原因是:增加救济费和生活补助支出。
(四)资本性支出2万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:与2021年资本性支出持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.3万元,决算数为4.54万元,完成全年预算的85.66%,决算数较2021年减少0.06万元,下降6%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为4万元,决算数为 3.34万元,完成全年预算的83.5 %,决算数较2021年减少0.06万元,下降6%,主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 46 批,累计接待456人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本年度无外事接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是本年度无公务用车购置支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:本年度无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为1.3万元,决算数为1.2万元,完成全年预算的92.3 %,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是公务用车运行维护费支出与2021年度持平,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出58.65万元,较上年决算数减少0.25万元,降低0.44 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额142.81万元,其中:政府采购货物支出32.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额110万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 110万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金52.5万元,占项目支出总额的0.52 %。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《离任两老项目支出绩效自评表》进行公开,详见附件。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(九)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。